Begroting 2026

Dit is de alternatieve tekst van de begrotingsafbeelding onderaan deze pagina. 

Hoe komt de gemeente aan haar geld?

Totaal inkomsten: € 26,0 miljoen (€ 25.988.000)

Uitkering van het Rijk: € 19.814.000

  • Gemeentefonds: € 15.906.000
  • Overige uitkeringen Rijk: € 3.908.000

Lokale heffingen: € 4.858.000

  • Onroerendezaakbelasting: € 2.450.000
  • Overige belastingen: € 1.916.000
  • Leges € 492.000

Overige inkomsten: € 1.099.000

  • Rente en dividend: € 377.000
  • Overige baten: € 722.000

Inzet reserves: € 217.000


Woonlasten

  • Onroerendezaakbelasting: 0,1048% van de WOZ-waarde van de woning
  • Hondenbelasting: € 67,32 per jaar voor de eerste hond en € 100,92 voor elke volgende hond
  • Rioolheffing: € 123,36 per jaar en € 20,28 voor de eerste 400 m3 waterverbruik
  • Afvalstoffenheffing: € 217,56 per jaar, € 13,70 per lediging restafvalcontainer en € 2,74 per klepopening verzamelcontainer

Waar geeft de gemeente haar geld aan uit?

Totaal uitgaven: € 26,0 miljoen (€ 25.988.000)

Sociaal domein: € 8.035.000

We zorgen voor opvang en ondersteuning van inwoners die dat nodig hebben. Er komen extra sociale huurwoningen en we blijven vergunninghouders en Oekraïense ontheemden huisvesten. Nieuwkomers begeleiden we met inburgering en ondersteuning. Tegelijk werken we aan toegankelijke en preventieve zorg, onder meer met de Wijk-GGD en jeugdzorg.

Sociale leefomgeving: € 5.270.000

We versterken de samenredzaamheid in onze dorpen en zorgen dat iedereen kan meedoen. Inwoners krijgen goede en toegankelijke dienstverlening, ook digitaal. Veiligheid staat hoog op de agenda met extra aandacht voor ondermijning en cybercriminaliteit. We ondersteunen verenigingen, stimuleren sport en bewegen en zetten in op gelijke kansen in het onderwijs.

Opvang Oekraïners

Onze gemeente krijgt in 2026 ongeveer € 2,1 miljoen van het Rijk voor de opvang van Oekraïners. Dit bedrag word binnen het programma Sociale Leefomgeving besteed aan het realiseren van de opvang. 

Toerisme, natuur en duurzaamheid: € 2.594.000

We versterken toerisme en recreatie door samen te werken met inwoners, ondernemers en de regio. Kunst en cultuur krijgen ondersteuning waar mogelijk. Tegelijk voeren we het duurzaamheidsbeleid verder uit. We werken aan een klimaatneutrale gemeente in 2050, met maatregelen rond energie, klimaatadaptatie, biodiversiteit en circulariteit.

Fysieke leefomgeving: € 3.072.000

We werken aan prettige en leefbare dorpen. In 2026 bouwen we verder aan woningen voor verschillende doelgroepen, onder andere in de wijk Maastuin. Daarbij zoeken we steeds de balans tussen wonen, voorzieningen en natuur. Ook houden we ons voorzieningenniveau op peil, onder meer met bouwprojecten en de uitvoering van beheerplannen van wegen, groen en openbare ruimte.

Bestuur en organisatie: € 1.504.000

We blijven een kleine, slagvaardige en toegankelijke gemeente die inwoners goed helpt. Samen met partners maken we plannen en voeren we rijkstaken uit. Ondanks krapte in personeel en middelen investeren we gericht waar de grootste knelpunten zitten. Ook verbeteren we onze interne processen en digitale dienstverlening.

Overhead: € 4.999.000

Onder overhead vallen kosten voor ondersteuning van de organisatie, zoals personeel, ICT, huisvesting en management. Deze kosten zijn nodig om het werk van de gemeente goed te kunnen uitvoeren.

Overig: € 514.000

Onder overig vallen kosten zoals rente, onvoorziene uitgaven en vennootschapsbelasting. Deze kosten horen niet bij de programma’s en vallen ook niet onder overhead. Daarnaast horen ook de toevoegingen aan reserves (voor een bedrag van € 425.000) bij deze post.